
老師我增值稅申報(bào)表怎么出來這么個(gè)提示,發(fā)票我也核對了就是我填那個(gè)數(shù),一開始打開增值稅申報(bào)表出來一個(gè)申報(bào)開票數(shù)據(jù)匯總表也是我填這個(gè)數(shù),怎么還能出現(xiàn)這個(gè)提示
答: 你好,請問提示什么呢
為什么這個(gè)匯總表上這兩個(gè)和增值稅申報(bào)表上會有差額呢!我之前錄的增值稅報(bào)表上是不對,后來我改成和這個(gè)表一致了,怎么還是顯示只是的差額呢?
答: 你的報(bào)表看不清啊
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增值稅是0.04,然后我之前有留存待抵稅,下圖是我5月份的增值稅申報(bào)表,還有6月份開票的匯總表,請問我這月應(yīng)該抵扣稅金是多少才能把稅負(fù)調(diào)到0.04呢
答: 您好,您把您的收入合計(jì)*0.04=應(yīng)交增值稅的稅額,銷項(xiàng)稅額-應(yīng)交增值稅的稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額


糊涂的棒球 追問
2020-07-09 12:21
樸老師 解答
2020-07-09 12:35
糊涂的棒球 追問
2020-07-09 12:40
糊涂的棒球 追問
2020-07-09 12:41
樸老師 解答
2020-07-09 12:48
糊涂的棒球 追問
2020-07-09 12:52
樸老師 解答
2020-07-09 13:05