
老師我增值稅申報表怎么出來這么個提示,發(fā)票我也核對了就是我填那個數(shù),一開始打開增值稅申報表出來一個申報開票數(shù)據(jù)匯總表也是我填這個數(shù),怎么還能出現(xiàn)這個提示
答: 你好,請問提示什么呢
增值稅申報表中,開票匯總表中其他開有票應(yīng)該怎么填
答: 你們是一般納稅人嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增值稅是0.04,然后我之前有留存待抵稅,下圖是我5月份的增值稅申報表,還有6月份開票的匯總表,請問我這月應(yīng)該抵扣稅金是多少才能把稅負(fù)調(diào)到0.04呢
答: 您好,您把您的收入合計*0.04=應(yīng)交增值稅的稅額,銷項稅額-應(yīng)交增值稅的稅額=進(jìn)項稅額

