老師,老板讓我去一家將要收購的公司查看財(cái)務(wù)帳目, 問
主要看公司盈利情況。 答
老師,請問下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒發(fā),社保正常交, 問
扣除個(gè)人部分,可直接入管理費(fèi)用-工資 答
請問一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話,開具發(fā)票也 問
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開專票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個(gè)體工商戶,本來是雙定的,但這個(gè)季 問
同學(xué),你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 問
那個(gè)是可以抵扣的 答

新開企業(yè)一般納稅人480元稅盤+服務(wù)費(fèi)是減免,怎么樣作分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅額 貸:庫存現(xiàn)金 怎么做到營業(yè)外收入
答: 同學(xué)您好 1.購買的時(shí)候, 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款等 2.抵扣稅款的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi).-應(yīng)交增值稅(抵免稅款) 貸 管理費(fèi)用 祝您工作順利
金稅盤報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫存現(xiàn)金480元,抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,12月底因?yàn)槭擒浖涃~增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款可以么?
答: 你好,不可以的,只有“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)二級科目的余額是正確的就行,不用單獨(dú)做增值稅-減免稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#小規(guī)模企業(yè)銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,銷售收入分錄怎么做?是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入還是 借庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅 ,在做減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免增值稅 貸:營業(yè)外收入?
答: 您好,免稅產(chǎn)品 直接用第一種分錄

