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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-01-12 08:03

你好,先查一下兩者不一致的原因是什么,然后再根據(jù)差異原因進行調(diào)整。

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你好,先查一下兩者不一致的原因是什么,然后再根據(jù)差異原因進行調(diào)整。
2019-01-12 08:03:27
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-05-30 11:52:12
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好 留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目最后和銷項相抵后 也轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目了
2019-04-15 15:01:33
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