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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-08 12:58

你好 在今年調整下 沒入賬的補入賬,入錯帳的調整出來,重新入賬就可以了。

sunny 追問

2020-03-08 13:01

發(fā)現(xiàn)了去年有3筆,應該做應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到了應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)的借方了,這種情況怎么調整分錄呢?

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 13:06

你好 這種情況不用調整了 是不影響最終的結果的。

sunny 追問

2020-03-08 13:08

那只要在這個月把去年沒有記賬的進項做進來就可以嗎?這樣和申報系統(tǒng)中就對應了吧

答疑蘇老師 解答

2020-03-08 13:20

你好 是的 是這樣的

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相關問題討論
期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結轉的
2018-12-24 09:06:30
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
同學你好 這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
銷項小于進項不用編制分錄
2018-01-13 16:13:12
留底不做分錄,這個也是做進項稅額轉到轉出未交增值稅下面去
2019-06-24 15:37:06
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