
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5336.76 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 5263.51 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項稅做留抵,借應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項抵扣后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了

