
小規(guī)模納稅人,季度開票不超過(guò)9萬(wàn),免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益,然后轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),填增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)減免增值稅,但是本年累計(jì)的總額和我賬簿還有利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一致,差額正好是我本季度的免稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
答: 免稅但增值稅申報(bào)表還是需要申報(bào)的
小規(guī)模這個(gè)季度稅控盤自開了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模申報(bào)表是只免了普票的增值稅,但是申報(bào)表本年累計(jì)金額和我利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動(dòng)改申報(bào)表后,又全額納稅,具體怎樣是對(duì)的
答: 增稅專票不免,2714.43第三行不用填
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是小規(guī)模納稅人,因季收入沒(méi)達(dá)到九萬(wàn)免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,但填報(bào)所得稅報(bào)表時(shí),收入那欄是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入,還要不要加營(yíng)業(yè)外收入,如果不加就和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一樣?還有個(gè)問(wèn)題,我這個(gè)月購(gòu)買了金稅盤服務(wù),可以這個(gè)月不減免,下個(gè)季節(jié)申報(bào)減免嗎?
答: 所得稅你是核定征收還是查帳征收的 金稅盤可以的,不交稅抵扣不了的,

