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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-01-12 17:11

繳納社保, 
借管理費用(公司部分) 
借其他應收款(個人部分) 
貸銀行存款 
發(fā)放工資 
借應付職工薪酬 
貸其他應收款(個人承擔社保) 
貸銀行存款

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繳納社保, 借管理費用(公司部分) 借其他應收款(個人部分) 貸銀行存款 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸其他應收款(個人承擔社保) 貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
你好,您的分錄是正確的。
2019-12-18 14:49:48
你好,分錄處理的沒有問題的
2019-10-08 17:28:28
計提工資 借: 管理費用--工資(應發(fā)工資) 貸: 應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資 借: 應付職工薪酬--工資 貸: 其他應付款--社保 銀行存款 ,這個是對的,
2020-07-10 08:57:29
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