
食堂購(gòu)入固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理
答: 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
純出口企業(yè),收到的增值稅專用發(fā)票上(不用于退稅的增值稅專用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么賬務(wù)處理呢?是直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢還是直接價(jià)稅計(jì)入費(fèi)用或固定資產(chǎn)?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年三月份有一筆福利費(fèi),增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,本來打算做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,結(jié)果至年終結(jié)轉(zhuǎn),忘記做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬,稅務(wù)也已經(jīng)上報(bào),如何處理呢?、稅務(wù)的話,我現(xiàn)在可以更正,重新報(bào),但是賬務(wù)要如何處理呢?
答: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

