老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉出,月末怎么做結轉 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

您好,請問收到的貨款,沒有開發(fā)票的情況下,只能做預收款嗎?等到開出發(fā)票的時候再確認收入。。
答: 你好,不是的,要看你是否符合收入確認條件
老師,我公司的客戶17年和18年公帳轉了貨款給我們,但是還沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在還沒確認收入掛在預收款里邊,我該怎么處理?客戶已經(jīng)不和我們公司合作了,
答: 這個的話,最好是,將預收賬款,轉為主營業(yè)務收入的,按不開票收入處理。 因為呀,老是掛著,也不是個事呀。。。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:對方收到我們的貨款,但是沒有發(fā)票,也沒有開發(fā)票給我們,他們能確認收入嗎?
答: 你好,對方有給你單位送貨嗎?


YL 追問
2019-01-19 11:09
小惑老師 解答
2019-01-19 11:14