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夏天
于2019-01-22 17:09 發(fā)布 ??937次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-22 17:10
結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
夏天 追問
2019-01-22 17:16
這筆減免稅款是稅控服務費,可以幫忙提供一份完整的分錄嗎
答疑郭老師 解答
2019-01-22 17:24
借管理費用貸銀存 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借管理費用負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
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年底減免稅款借方余額怎么做分錄?
答: 結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
年末減免稅款借方有余額,怎么做分錄
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免稅,借減免稅,貸營業(yè)外收入,年底,借方的減免稅余額怎么處理?
答: 你好,一般納稅人可以轉到未交增值稅科目
金稅開票軟件服務年費是不是可以全額抵扣進項稅?分錄怎么做?月底如何結轉減免稅?減免稅是借方還是貸方余額?
討論
減免稅款賬戶余額在借方,年底是否結轉
年初的帳有應交稅費-應交增值稅-減免稅款科目借方余額940元,年底了該如何做分錄將該科目余額結轉為0?
年底應交稅費銷項稅貸方余額 621487.08,進項稅借方余額562057.01,轉出未交增值稅借方余額 64043.53 ,年底如何結轉怎么做分錄,怎么做的分錄不平
減免稅額,期末余額在借方,請問一下怎么做會計分錄
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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夏天 追問
2019-01-22 17:16
答疑郭老師 解答
2019-01-22 17:24