
去年付款商標(biāo)申報(bào)服務(wù)費(fèi)但未收到發(fā)票,會計(jì)分錄直接做成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年收到發(fā)票,會計(jì)分錄該怎么做?
答: 如果數(shù)據(jù)沒錯誤,可以直接貼在原來憑證的后邊
有一個(gè)關(guān)于財(cái)務(wù)問題想要咨詢。2017年有一筆商標(biāo)申報(bào)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)未收到發(fā)票,但我直接付款,會計(jì)分錄直接做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。2018年發(fā)現(xiàn)問題然后收到發(fā)票,會計(jì)分錄做的是借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣子做對嗎?
答: 你2018年匯算清繳調(diào)整了嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房租一年一付,去年已經(jīng)支付了房租但是今年才收到發(fā)票,去年支付時(shí)做的會計(jì)分錄,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。今年收到發(fā)票后怎么做分錄?
答: 收到發(fā)票附在去年支付的憑證后邊


潘潔莉 追問
2019-01-25 11:09
暖暖老師 解答
2019-01-25 11:10
潘潔莉 追問
2019-01-25 11:11
暖暖老師 解答
2019-01-25 11:13