老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

老師,以前年度主營業(yè)務收入做錯了,2019年該如何調(diào)賬,調(diào)賬分錄怎么做,
答: 跨年調(diào)整損益累科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目,
以前年度的租金收入在今年開票 能記入今年的主營業(yè)務收入嗎
答: 可以的,但是嚴格來說,你們繳納的稅款晚了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位為醫(yī)療體檢行業(yè),有先收錢后來體檢的情況,所以說我們單位開票后就直接用預收賬款這個科目來中轉(zhuǎn),不管有沒有來體檢,只要開發(fā)票收到錢就做:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款——收入;這個預收賬款在每天的體檢客人當中去做沖減,例如3月25號體檢了20000元,那么就做:借:預收賬款—收入 20000 貸主營業(yè)務收入 20000。在2019年末有一家單位開發(fā)票51000元,當時未回款,做賬為 借:應收賬款-某單位 51000 貸:預收賬款—收入 51000;2020年3月2日對方單位要求重新退票重新開據(jù),金額不變,我得賬是要沖減以前年度損益還是預收賬款—收入呢?謝謝老師。
答: 你好,同學。 你不用,你直接是 借 應收賬款 -51000 貸 預收賬款 -51000 以前年度損益調(diào)整一定是損益 類科目 才用的

