
老師,我們公司2018年銷(xiāo)售的貨物,有一百多萬(wàn)因?yàn)闆](méi)收到款項(xiàng)也沒(méi)開(kāi)票,就沒(méi)確認(rèn)收入,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,想要確認(rèn)收入,可以做到18年里面嗎,增值稅又該怎么補(bǔ)交呢?
答: 如果你的貨物在2018年確時(shí)銷(xiāo)售了??梢宰龅?8年。做無(wú)票收入。不用補(bǔ)交了,下個(gè)月審報(bào)上吧
18年有一筆款項(xiàng)已經(jīng)收到。也確認(rèn)收入,但沒(méi)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要發(fā)票,還要確認(rèn)收入嗎
答: 也是需要按發(fā)票確認(rèn)收入,沖銷(xiāo)18年確認(rèn)的無(wú)票收入,最后當(dāng)期的收入一正一負(fù)抵銷(xiāo)為0
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上一年公司銷(xiāo)售了一項(xiàng)服務(wù),今年合同到期,目前還沒(méi)有收到錢(qián)。6月份才開(kāi)具了發(fā)票,我看銷(xiāo)售服務(wù)的確認(rèn)收入的時(shí)間可以是收到貨款時(shí),所以我準(zhǔn)備下一個(gè)季度收到貨款時(shí)確認(rèn)收入,不然沒(méi)有錢(qián)交所得稅,但是現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,進(jìn)行上個(gè)季度的增值稅申報(bào)時(shí)稅款應(yīng)該是要交的吧?那我怎么計(jì)提增值稅呢?
答: 你好,是的,增值稅是價(jià)外稅,做收入的時(shí)候直接做的

