
本月進(jìn)項發(fā)票已去的款也付了,但是不想認(rèn)證抵扣分錄怎么做?次月認(rèn)證抵扣的時候分錄又怎么做?
答: 你好,先把稅金計入:應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅 下個月認(rèn)證抵扣后,把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出到進(jìn)項稅額科目就行
老師,請問這個月進(jìn)項稅額已經(jīng)夠了,多了得進(jìn)項稅額本月不認(rèn)證抵扣,會計分錄要怎么做,等到后期需要的時候再認(rèn)證抵扣,這個快遞分錄又要怎么做?
答: 您好 借:管理費用等 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月的不符抵扣的已認(rèn)證進(jìn)項票怎么做分錄?
答: 借:成本或費用科目 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項稅額是8137.93,當(dāng)月未抵扣,分錄怎么做。然后次月抵扣8137.93,分錄怎么做?
老師,請問2月份收到的發(fā)票已認(rèn)證抵扣,款項也付了。4月份發(fā)現(xiàn)這張票要紅沖,2月份的認(rèn)證抵扣的這進(jìn)項稅額怎么做分錄呀?
一月拿回來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了一部分,也認(rèn)證了,那一月剩下的沒有抵扣的發(fā)票需要做分錄嗎?還是說要放在二月認(rèn)證的時候再做分錄的處理?
收到稅局退回多繳的附加稅怎樣做分錄?已收到進(jìn)項發(fā)票本月不認(rèn)證抵扣以后月份再認(rèn)證抵扣該進(jìn)項發(fā)票怎樣做分錄?


招財貓 追問
2019-01-29 11:20
何老師 解答
2019-01-29 11:30
招財貓 追問
2019-01-29 11:31
何老師 解答
2019-01-29 12:07