老師您好,我們公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,在身份轉(zhuǎn)換 問(wèn)
同學(xué),你好 是股東出售股份給新股東嗎?如果是你企業(yè)回收股份,是減資 答
寺廟取得收入,比如門(mén)票收入,香火收入,如何納稅 問(wèn)
您好, 門(mén)票收入:根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》,寺院、宮觀、**寺和教堂舉辦文化、宗教活動(dòng)的門(mén)票收入免征增值稅。 香火收入:香火錢(qián)是信眾出于宗教信仰自愿捐贈(zèng)給寺廟的資金,主要用于寺廟的日常運(yùn)營(yíng)、維修以及宗教活動(dòng)的舉辦等。這些資金并非寺廟的經(jīng)營(yíng)所得,而是信眾的捐贈(zèng),因此不屬于應(yīng)稅收入范疇 答
如果銷(xiāo)項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),理論出口退稅10000元,能拿 問(wèn)
不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本費(fèi)用 答
老師,2025年小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的條件有那些呢 問(wèn)
連續(xù)12個(gè)月達(dá)到500萬(wàn),轉(zhuǎn)一般納稅人 答
你好,我想請(qǐng)教下,新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,認(rèn)繳的實(shí)收 問(wèn)
不是,是收到實(shí)收資本后,再申報(bào) 答

開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票由于稅號(hào)錯(cuò)誤發(fā)生退回,開(kāi)票方已申報(bào)納稅,對(duì)方?jīng)]有進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,但是已經(jīng)跨年度跨月,該如何處理?(比如12月份開(kāi)出的專(zhuān)票,第二年2月份退回)
答: 首先,做相反分錄,沖銷(xiāo)之前 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款 開(kāi)出發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
12月份的一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票已認(rèn)證,但是供應(yīng)商說(shuō)發(fā)票錯(cuò)誤要收回,現(xiàn)在已經(jīng)1月了,跨年又跨月怎么處理
答: 你好! 不能收回的,供應(yīng)商需要開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,9月份有兩張專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證以后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),退回對(duì)方,由于已認(rèn)證但退回了,9月報(bào)增值稅稅時(shí)我沒(méi)有抵扣,在附表二(申報(bào)抵扣表)直接把這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填到了23欄(其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形)里面,但是10月份才開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,這樣10月份報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理?
答: 如果已經(jīng)認(rèn)證了,不需要退回的, 你這邊需要在9月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,然后抵扣之后,在10月份你開(kāi)具紅字發(fā)票信息表之后給對(duì)方,她們開(kāi)具紅字發(fā)票之后,你這邊在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理即可,你先9月份呢做錯(cuò)了,需要更正申報(bào)一下

