
本酒店每月都正常按營業(yè)收入進行報稅(無開票收入也做正常申報),但是上月有部份企業(yè)補開前期消費款發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票金額大于實際營業(yè)金額,本酒店該如何申報?需做哪些調(diào)整?
答: 賬務(wù)處理; 沖銷之前的收入,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬。申報;沖銷的收入在增值稅申報表附表一未開具發(fā)票欄以負(fù)數(shù)反映。
酒店行業(yè),本月開票金額大于實際收入金額,原因是上個月有些單位消費后在本月開票,但是上個月增值稅申報時已經(jīng)按無票收入申報了,本月該如何申報增值稅?
答: 您好 在外開具發(fā)票欄次填寫負(fù)數(shù) 開具發(fā)票的正常填寫申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
酒店2022年12月開發(fā)票金額大于實際營業(yè)金額,12月報稅金額按實際發(fā)票金額報稅,但是12月計提稅費是按實際營業(yè)金額計提稅費,1月份繳納稅費是按開發(fā)票金額報稅,1月份繳納稅費怎么做賬
答: 同學(xué),你好 12月計提,需要補計提 按照開發(fā)票金額報稅 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款


李 安 追問
2019-02-12 17:44
方亮老師 解答
2019-02-12 17:45
李 安 追問
2019-02-12 17:53
方亮老師 解答
2019-02-12 17:54