
如果之前付稅控盤的費(fèi)用有820一直還沒有抵扣,但是又怕久了不記得了,就把它記到減免稅款的借方了,但報(bào)稅是一直沒有抵扣過,年底了是不是也要把它結(jié)轉(zhuǎn)在未交增稅嗎?
答: 你把你購買的和你計(jì)入到減免的分錄說一下!
我賬上有一個(gè)820的稅控盤減免借方余額,掛了2年了,可是我不知道之前有沒有抵減,我現(xiàn)在想把它銷掉,要怎么做賬務(wù)處理?可以用“營業(yè)外支出”沖銷嗎?借:營業(yè)外支出820貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
答: 應(yīng)該年末時(shí)編制如下分錄沖銷: 借:銷項(xiàng)稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:減免稅款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅控盤一開始4做賬的時(shí)候直接把金額記在了減免稅款借方,但是納稅申報(bào)的時(shí)候沒有抵扣,經(jīng)過幾個(gè)月才抵扣的,抵扣時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
答: 不需要做了,你已經(jīng)提前做了抵扣分錄


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2019-02-13 10:22
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