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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-02-13 21:46

你好,采用暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個(gè)月沖紅,

荷花 追問

2019-02-13 21:48

怎么做分錄

莊老師 解答

2019-02-13 22:40

1)一般企業(yè)在采購原料,商品發(fā)票未到,貨先到入庫通常情況下處理為! 
借:庫存商品/原材料(合同定單價(jià)格)     
   貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-XX公司 
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售或領(lǐng)用成本時(shí) 
借:主營業(yè)務(wù)成本-(一般是按照月末一次加權(quán)平均來計(jì)算) 
   貸:庫存商品 
2)通常企業(yè)是收到發(fā)票才回沖暫估,發(fā)票收到時(shí) 
借:庫存商品/原材料(紅字)     
   貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-XX公司(紅字) 
按照發(fā)票票面數(shù)量金額 
借:庫存商品/原材料  
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 
  貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算應(yīng)付款-XX公司/銀行存款等 
此時(shí)如果發(fā)票票面數(shù)量,金額與暫估有差異的,會計(jì)帳上不用做任何調(diào)整,只要你收到發(fā)票按照發(fā)票入帳,同時(shí)沖以前暫估就行了。至于差異的部分成本,會自動累計(jì)加權(quán)平均到你下期的成本當(dāng)中,所以這里不需要調(diào)整以前的成本!原材料同理!

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你好,采用暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個(gè)月沖紅,
2019-02-13 21:46:35
你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規(guī)模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
2022-07-19 15:05:57
你要是結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)有問題需要沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-28 14:35:20
如果已經(jīng)銷售了,這樣做是對的,等發(fā)票回來紅沖調(diào)賬,
2015-10-29 16:10:12
分錄的處理是沒有問題的,你這個(gè)有誤差是正常的,因?yàn)橘~戶和實(shí)際發(fā)票肯定會有差額呀,你有誤差就沖進(jìn)了你當(dāng)月的這個(gè)成本了。
2020-01-11 12:46:48
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