企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://nz1l.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

一筆7000款對(duì)方轉(zhuǎn)錯(cuò)給我們了,實(shí)際是要轉(zhuǎn)4000塊的,然后公司給回對(duì)方是3000元,做內(nèi)帳要怎么樣做分錄?
答: 你好 借;銀行存款 7000 貸;應(yīng)收賬款 4000 其他應(yīng)付款 3000 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 3000
公司收到對(duì)方一筆7000元,到后面的時(shí)候發(fā)現(xiàn)金額轉(zhuǎn)錯(cuò)了,實(shí)際是要轉(zhuǎn)4000元的,然后我公司轉(zhuǎn)會(huì)給對(duì)方公司的時(shí)候,直接扣除4千后,把3千轉(zhuǎn)給對(duì)方,做內(nèi)帳,需要怎么樣做分錄?是小白
答: 賬務(wù)處理可以如下處理: 借:銀行存款 7000 貸:銀行存款 3000 貸:應(yīng)收賬款 4000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位轉(zhuǎn)一筆5000元給對(duì)方A,其實(shí)是想轉(zhuǎn)給b的,但是轉(zhuǎn)錯(cuò)了(賬號(hào)賬戶(hù)名都沒(méi)有錯(cuò)的)然后叫a退回來(lái)了,我再轉(zhuǎn)給b。這樣咋做分錄
答: 你好,借其他應(yīng)收款a 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái)時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款


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2019-02-14 15:51
鄒老師 解答
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