
不是進(jìn)出口企業(yè),誤把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二的25欄,現(xiàn)在想抵扣這些進(jìn)項(xiàng)如何處理
答: 你好,申報(bào)成功了嗎,扣過款了沒有
不是進(jìn)出口企業(yè),誤把進(jìn)項(xiàng)稅額留抵填入附表二中已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣中現(xiàn)在要如何處理
答: 你好,現(xiàn)在申報(bào)成功了,扣款沒有
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請(qǐng)問我該如何填主標(biāo)和附表二,沒有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里

