老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

根據(jù)合同約定向威華公司發(fā)出b產(chǎn)品,威華公司此前已預(yù)付貨款金額150000剩余款項以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)清,
答: 增值稅發(fā)票金額260000稅44200,后面收到154200轉(zhuǎn)賬支票,要求做兩張憑證。
有家公司幫我做項目,因時間急沒來得及簽合同,直接公對公轉(zhuǎn)賬了,來往是貨款。這個項目做砸了,結(jié)果合同不跟我簽,發(fā)票也不給我,還要求我自己買我給錢的產(chǎn)品和發(fā)票,怎么解決好?
答: 不能取得發(fā)票\款項對公賬了。 建議是作為往來款處理。 要求你另外 支付發(fā)票的稅款,這個只能靠你自己和他協(xié)商 處理了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
按合同要求,開出10000元轉(zhuǎn)賬支票一張,向本地利威公司預(yù)付購貨款。(寫分錄)
答: 借:預(yù)付賬款--利威公司 10000 貸:銀行存款 10000
向大通家具公司購入A產(chǎn)品配件2500套,單價50,購入B產(chǎn)品配件2500套,單價40,增值稅13%,12月3日驗收入庫,并簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張用于支付貨款
銷售西服產(chǎn)品 500套,單價520元,貨款260 000元,增值稅33800元,當(dāng)即收到轉(zhuǎn)賬支票,存入銀行。
12月9日,銷售給中華公司產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅1700元,收到轉(zhuǎn)賬支票紙張已送存銀行


鄒老師 解答
2015-12-18 11:16