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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-02-17 15:32

你好,能把當時的會計分錄發(fā)過來嗎?

上善若水 追問

2019-02-17 16:01

是借,借費用暫估,貸應付暫估

暖暖老師 解答

2019-02-17 16:03

那再把這個分錄寫成負數(shù)就可以

上善若水 追問

2019-02-17 16:23

不要做以前年度調整嗎

暖暖老師 解答

2019-02-17 16:49

費用需要用以前年度損益調整

上善若水 追問

2019-02-18 08:12

老師,分錄怎么做

暖暖老師 解答

2019-02-18 08:22

借:以前年度損益調整     負數(shù) 
貸:應付賬款暫估        負

上善若水 追問

2019-02-18 09:21

好的,老師,暫估庫存商品也要走以前年度損益調整嗎

暖暖老師 解答

2019-02-18 09:37

庫存商品不用,它不是損益

上善若水 追問

2019-02-18 10:28

好的,退回來紅沖的發(fā)票,分錄應該怎么做。庫存商品是要入庫嗎

暖暖老師 解答

2019-02-18 11:00

做當時會計分錄的紅字分錄

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相關問題討論
同學 您好 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
2019-01-13 10:30:49
借;相關科目 貸;以前年度損益調整
2017-06-23 15:49:50
你好,能把當時的會計分錄發(fā)過來嗎?
2019-02-17 15:32:12
你好,是有錯誤的,借方應當通過以前年度損益調整科目核算才是的
2020-03-30 14:07:50
你好做多了的話做相反分錄
2019-07-08 10:51:53
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