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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-20 09:00

您好 
多交的時(shí)候放在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅借方科目 留待下期繼續(xù)抵減就可以了

飄紅 追問

2019-02-20 09:03

以前年度多繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-02-20 09:06

借 所得稅費(fèi)用  
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 
貸 銀行存款 
如果多交了 不退稅 就在應(yīng)交所得稅借方 下期只要做第一筆分錄 就可以了

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相關(guān)問題討論
您好 多交的時(shí)候放在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅借方科目 留待下期繼續(xù)抵減就可以了
2019-02-20 09:00:33
你好,可以的,下一個(gè)季度申報(bào)時(shí)去大廳扣稅抵減就可以
2020-05-26 15:56:34
不用辦理手續(xù),直接在計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí)用應(yīng)交企業(yè)所得稅減去多交的企業(yè)所得稅就是你實(shí)際繳納的第二季度的所得稅,賬務(wù)處理將年度匯算的企業(yè)所得稅按照實(shí)際應(yīng)該繳納的分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目中應(yīng)該轉(zhuǎn)為今年的調(diào)出來。借:所得稅費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-06-27 06:26:56
您好,會(huì)計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅 7070.86 貸:以前年度損益調(diào)整 6420 銀行存款 650.86
2024-05-06 11:39:14
您好,對(duì)的那樣的話是會(huì)退回的
2023-09-20 10:45:55
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