
一般企業(yè)所得稅多交辦理退稅很麻煩,可以將多交的轉(zhuǎn)入預(yù)繳,沖抵下次季度應(yīng)交金額,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 您好 多交的時(shí)候放在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅借方科目 留待下期繼續(xù)抵減就可以了
老師,請(qǐng)問一下我在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)多交了,那多交了的喊稅務(wù)局退估計(jì)很麻煩,我是不是可以抵減下一次季度我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,抵扣出來呢?
答: 你好,可以的,下一個(gè)季度申報(bào)時(shí)去大廳扣稅抵減就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,2013,2014年多交的企業(yè)所得稅,6420元,一直未辦理退稅,4.30申報(bào)了2023年度的企業(yè)所得稅,更正申報(bào)了2024年1季度的企業(yè)所得稅,6420元抵了稅款后,還交了650.86元,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?麻煩老師了
答: 您好,會(huì)計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅 7070.86 貸:以前年度損益調(diào)整 6420 銀行存款 650.86


飄紅 追問
2019-02-20 09:03
bamboo老師 解答
2019-02-20 09:06