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L.
于2019-02-20 10:13 發(fā)布 ??305次瀏覽
趙英老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2019-02-20 12:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額對應未交增值稅。這個余額不需要再做分錄了。
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這是我查的應交稅金余額,麻煩你幫我看一下,我這個需要做什么分錄不
答: 你好,按財會(2016)22號文件的規(guī)定,是要做分錄的
答: 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額對應未交增值稅。這個余額不需要再做分錄了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 你好。同學??茨愕目颇坑囝~月末的處理是處理的,不用再做賬務處理了。
老師,1:如果上年度的出口抵減內(nèi)銷部分沒有做分錄?2:上年度應交稅金-年初未交與轉(zhuǎn)入未交的余額怎么處理?
討論
老師 節(jié)日快樂! 請問應交稅金 有余額嗎?交稅金怎么做分錄 謝謝
老師我應交稅金這個科目有余額,我12月份要不要結轉(zhuǎn),結轉(zhuǎn)的分錄該怎么寫?
應交稅金下面的科目結轉(zhuǎn)余額,分錄怎么做啊,老師,怎么結轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到哪里
老師,3月的時候多計提了城建稅金額5552.11元,應交稅金城建稅貸方余額5552.11元,請問一下現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)3月多計提但是已經(jīng)結轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在該怎么處理分錄應交稅金城建稅才無余額?
趙英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
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