
老師,1:如果上年度的出口抵減內(nèi)銷部分沒有做分錄?2:上年度應交稅金-年初未交與轉(zhuǎn)入未交的余額怎么處理?
答: 1.什么意思?問沒做分錄可以不? 2.應交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目(項目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應交增值稅下各項目都有余額,但借貸方余額相等
老師 節(jié)日快樂! 請問應交稅金 有余額嗎?交稅金怎么做分錄 謝謝
答: 可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好:加計抵減會計分錄,還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多(包括1月要交的1萬多),可能當時分錄錄入錯誤,那要怎么調(diào)整,謝謝
答: 還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入


Vicky^ 追問
2019-09-10 10:50
江老師 解答
2019-09-10 10:51
Vicky^ 追問
2019-09-10 10:54
江老師 解答
2019-09-10 10:57