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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-10 10:48

可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢

Vicky^ 追問

2019-09-10 10:50

老師 交稅的分錄  我這個應該沒有余額的

江老師 解答

2019-09-10 10:51

一、交稅的分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如下:
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

Vicky^ 追問

2019-09-10 10:54

老師 不太懂 因為我應該稅費 沒有別的科目  沒有未交增值說這一步 會不會未交增值說有余額

江老師 解答

2019-09-10 10:57

這個最后就是結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅,這個科目形成貸方余額,就是 需要交的增值稅,如果是借方余額,就是留抵的增值稅
至于沒有這個科目,你們是一般納稅人就是需要增加這個核算科目。如果是小規(guī)模納稅人,就是直接用“應交稅費——應交增值稅”科目核算就可以了。

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1.什么意思?問沒做分錄可以不? 2.應交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目(項目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應交增值稅下各項目都有余額,但借貸方余額相等
2019-01-09 19:07:20
可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
2019-09-10 10:48:56
你好,每月都會有未交增值稅,有余額也是正常的
2022-03-12 22:58:36
還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-01-14 13:37:45
你好,按財會(2016)22號文件的規(guī)定,是要做分錄的
2019-02-23 09:35:44
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