老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

增值稅的即征即退河北這邊辦理流程是什么呀?已經(jīng)備案成功了。直接開票下月就能申報(bào)退稅嗎?還是需要找專管員呢?一頭蒙不知道怎么辦?去大廳問了都沒說清楚具體流程。
答: 登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,點(diǎn)擊右側(cè)“我要辦事”中的“優(yōu)惠辦理”菜單,點(diǎn)擊“增值稅即征即退優(yōu)惠辦理”后的[辦理]按鈕,進(jìn)入辦理頁面 填寫表單 1. 輸入經(jīng)辦人姓名。 2. 下拉列表選擇流程稅務(wù)事項(xiàng)名稱“軟件產(chǎn)品增值稅即征即退”,系統(tǒng)帶出需填寫的事項(xiàng)明細(xì)。 3. 在事項(xiàng)明細(xì)中下拉列表選擇減免政策名稱、征收品目、有效期起和有效期止分別只能選擇月初與月末。 4. 填寫完畢,點(diǎn)擊[保存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點(diǎn)擊[下一步]按鈕提交當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進(jìn)入該表單時(shí)前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動(dòng)帶出,無需再次輸入。 第二步:上傳附件。 本事項(xiàng)需要上傳資料,點(diǎn)擊必填項(xiàng)目的[瀏覽]按鈕。根選中附件材料文件后點(diǎn)擊[確定]。點(diǎn)擊[瀏覽]可繼續(xù)添加附件。 點(diǎn)擊[確定]完成添加本項(xiàng)附件 點(diǎn)擊[下一步]按鈕完成附件上傳。 第三步:審核簽名。 查看之前的填報(bào)內(nèi)容,審核無誤點(diǎn)擊[簽名]按鈕。 插入CA證書,輸入正確的CA密碼,點(diǎn)擊[確定]按鈕繼續(xù)操作。然后確認(rèn)提交就可以了
如果19年的匯繳顯示為多交了,除辦理退稅,抵繳是怎么樣的一個(gè)操作流程。是得去稅務(wù)大廳辦理嗎?
答: 你好,抵繳就是掛著,后期匯算在算,要去稅務(wù)局柜臺(tái)辦理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),零申報(bào),但是7月份開始就沒申報(bào)那得去大廳辦理吧? 辦理流程是怎么樣的呢?
答: 你好,是的 填寫申報(bào)表,去稅局大廳補(bǔ)做申報(bào)就是了


蘇米蘭 追問
2019-02-20 11:37
蘇米蘭 追問
2019-02-20 11:38
樸老師 解答
2019-02-20 11:44