
我司新裝系統(tǒng),在填科目余額表時(shí),只有應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,庫存金額等其它沒數(shù)據(jù),怎么調(diào)
答: 你好,同學(xué)。 1.可以自己添加科目 2.具體科目問題聯(lián)系我,你這樣無法給你解答
現(xiàn)在搞應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收、預(yù)收初使化,需要將系統(tǒng)里所有的科目余額導(dǎo)出來,在導(dǎo)應(yīng)付帳款科目時(shí)有余額在借方,是應(yīng)該填負(fù)數(shù)還是要分到預(yù)付科目去填
答: 你好,是填寫在預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收和預(yù)付科目 做分錄時(shí)候沒用,做完分錄后 科目余額表 應(yīng)收和應(yīng)付的下級(jí)科目 借貸都有余額 ,根據(jù)科目余額表做資產(chǎn)負(fù)債表 ,應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 這幾個(gè)科目怎么填 求公式。
答: 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

