
去年12月賬結(jié)完了,結(jié)完賬以后計(jì)提的工資與實(shí)發(fā)工資有改動(dòng),而且我公司還在籌建期,費(fèi)用進(jìn)的長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi),沒(méi)有損益,我可以直接把差的金額補(bǔ)上調(diào)賬嗎?借:長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ?
答: 你好,不涉及損益類科目的話可以直接調(diào)整。
老師籌建期計(jì)提工資分錄是借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
答: 你好!可以的,可以這樣做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期間 6月10號(hào)計(jì)提并發(fā)放5月工資借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 7000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7000借:應(yīng)付職工薪酬-工資 7000貸:其他應(yīng)付款-法人 7000 這樣做可以的嗎
答: 你好!可以,應(yīng)該還有個(gè)稅和保險(xiǎn)吧

