
企業(yè)通過(guò)銀行代發(fā)工資,為啥由個(gè)人代繳的部分計(jì)入其他應(yīng)收款,貸方不是要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
答: 社保單位先給員工墊付的記其他應(yīng)收款 先發(fā)工資后代繳社保記其他應(yīng)付款
有筆2018年11月的會(huì)計(jì)分錄,需調(diào)整,向您請(qǐng)教一下,原分錄:借:其他應(yīng)收款一職員249.48貸:應(yīng)付職工薪酬175.56 其他應(yīng)付款一代扣五險(xiǎn)一金73.92其他應(yīng)收款一職員多掛帳175.56現(xiàn)在咋沖銷?
答: 你好!不涉及損益原分錄紅字沖就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬
答: 你好! 做工資時(shí),借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款


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2019-02-26 15:18
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2019-02-26 15:18