
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會計分錄:借:其他應(yīng)收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬
答: 你好! 做工資時,借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)收款
請問7月社保當(dāng)月計提當(dāng)月繳納,7月醫(yī)保是當(dāng)月計提下月繳納。假設(shè)公司當(dāng)月月底發(fā)工資。那繳納社醫(yī)保的會計分錄怎么做?這樣對嗎,好像不平借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-醫(yī)保(公司) -醫(yī)保(個人)
答: 你好 繳納 借:其他應(yīng)付款—個人社保 管理費用—單位社保 貸:銀行存款 計提 借:管理費用—工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅金—個所稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有筆2018年11月的會計分錄,需調(diào)整,向您請教一下,原分錄:借:其他應(yīng)收款一職員249.48貸:應(yīng)付職工薪酬175.56 其他應(yīng)付款一代扣五險一金73.92其他應(yīng)收款一職員多掛帳175.56現(xiàn)在咋沖銷?
答: 你好!不涉及損益原分錄紅字沖就可以的


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2019-02-26 15:18
QQ老師 解答
2019-02-26 15:18