
有的時候開了專票但實(shí)際上做賬卻沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢?
答: 你好,為什么不認(rèn)證不抵扣,
如果全年增值稅計提的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅少了,實(shí)際繳多了,怎么辦?做賬的時候,發(fā)票分開做了進(jìn)項(xiàng)稅,但是次月申報的時候,會計沒有找到抵扣聯(lián),就沒抵扣,多交稅款了。。
答: 沒找到抵扣聯(lián)可以用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件去稅局抵扣 復(fù)印件留存?zhèn)洳?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
來了發(fā)票,做賬的時候,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證,做賬的時候就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣對嗎?
答: 我覺得沒必要 當(dāng)月認(rèn)證的 就當(dāng)月做一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅就可以了??