
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留底稅,這個(gè)分錄該怎么做呢
答: 你好可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用~稅金
一般納稅人,增值稅進(jìn)項(xiàng)一樣大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)一直有留底;年底需要轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做
答: 你好 留 底不用轉(zhuǎn)出 可以以后抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人 本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 上月有留底 應(yīng)該如何做分錄
答: 您好,您是期末增值稅三級(jí)科目的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎,上期有留底稅額,比如是1000,那就是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是1000,然后本期的銷項(xiàng)稅額是5000,余額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是3000,余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅,這樣實(shí)際期末需要交增值稅是5000-1000-3000=1000,也就是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

