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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-03-07 21:26

您好:入庫時(shí):借:原材料/庫存商品      貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬---XXX 
收到增值稅發(fā)票入庫、入賬時(shí)先把暫估入庫沖回再做正確的會(huì)計(jì)分錄即可:借:原材料/庫存商品(紅字)       貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬---XXX(紅字) 
然后按收到增值稅發(fā)票入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品       應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額       貸:應(yīng)付賬款--XXX

追問

2019-03-07 21:34

我們用用友系統(tǒng)直接生成憑證,進(jìn)倉單的單價(jià)填寫不含稅金額,稅率為0,對(duì)嗎?那如果有部分領(lǐng)用了,等收到發(fā)票時(shí)還能沖紅嗎

宋艷萍老師 解答

2019-03-07 21:35

您好:進(jìn)倉單的單價(jià)填寫不含稅金額,是否領(lǐng)用和收到發(fā)票沒關(guān)系的。

追問

2019-03-08 09:08

老師,還想請問一下,材料進(jìn)倉時(shí)是不開票的,過幾個(gè)月后另付稅金再開票,賬務(wù)怎樣做?也是先沖之前的應(yīng)付暫估嗎?謝謝

宋艷萍老師 解答

2019-03-08 09:18

您好:材料進(jìn)公司沒有票就只能先做暫估。然后等開票以后再?zèng)_回暫估。

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您好:入庫時(shí):借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬---XXX 收到增值稅發(fā)票入庫、入賬時(shí)先把暫估入庫沖回再做正確的會(huì)計(jì)分錄即可:借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬---XXX(紅字) 然后按收到增值稅發(fā)票入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款--XXX
2019-03-07 21:26:26
也是貸應(yīng)付賬款的
2020-01-07 14:11:02
借原材料 貸銀行存款 暫估
2022-03-01 08:26:57
你好 ;? 暫估入庫:借原材料-暫估入庫貸銀行存款。? ?
2021-12-07 17:33:57
暫估入庫,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,付款做借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行
2019-12-02 14:18:45
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