
本期有增值稅,但上月有留抵,抵扣之后這月沒(méi)交增值稅,那么附加稅繳納嗎?
答: 不用交附加稅,你實(shí)際有增值稅繳納的時(shí)候才會(huì)有附加稅
請(qǐng)問(wèn),上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時(shí)候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實(shí)繳的增值稅來(lái)算的,本期實(shí)繳的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-留抵的增值稅 也就是說(shuō):本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們本月有開票,但是報(bào)稅的時(shí)候上期有進(jìn)項(xiàng)留抵,所以不用繳納增值稅,那增值稅的附加稅需要交嗎
答: 你好,附加稅是按照繳納的增值稅為計(jì)稅基數(shù),不繳納增值稅也就不繳納附加稅


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2019-03-11 09:51
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2019-03-11 10:20
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2019-03-11 11:47