
如果是勞務(wù)分包100萬,實際支付50萬怎么做分錄?
答: 你好 借;勞務(wù)成本等科目 100萬 貸;銀行存款 50萬 應(yīng)付賬款 50萬
這個月實際的收入是360319,但是實際開票是357017,之間差了3302,那做分錄想做成360319,但是之間的差額3302沒有開票,要另計,怎么做分錄?因為做成360319是分外包和自有2部分的收入,但是3302是這里面漏算的,由于時間太久分布清是哪里的了,在下個月會讓別人補回來,那怎么做分錄?
答: 您好,如果少收了款的,分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,3302,貸:主營業(yè)務(wù)收入,3302減稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,3302*增值稅率/(1+增值稅率)。如果多收了款的,借:現(xiàn)金或者銀行存款,3302,貸;預(yù)收賬款,3302。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶倒款,說讓我們打過去20000,他再轉(zhuǎn)給我們18000,實際客戶欠我們18000,這兩筆怎么做分錄
答: 借:其他應(yīng)收款20000 貸:銀行存款20000 借:銀行存款18000 貸:應(yīng)收賬款 18000 相當(dāng)于償還了18000的欠款,實際現(xiàn)在還欠你們20000

