老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請問老師,我們目前有4個主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認;核對賬務,確保賬實一致,補提減值或漏記賬務。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再沖往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對方折舊入賬;同一集團無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進項稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務,接收方建臺賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購進農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,如果是從? 問
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開專票,則按發(fā)票金額的9%計算抵扣? 答
老師,想問一下,公司用員工身份證辦理的對公網(wǎng)銀(一 問
同學,你好 有影響的,建議公司及時更換一下 答
老師,合同里面大寫金額是對的,小寫金額分節(jié)號標錯 問
你好,這個沒有影響,以大寫金額為準 答

收回已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應收賬款的會計分錄為什么有兩種做法?(1)借 銀行存款 貸 壞賬準備(2)借 應收賬款 貸 壞賬準備 借 銀行存款 貸 應收賬款
答: 您好,學員,其實是一種做法,第一種只是第二種兩個分錄合并后的結(jié)果。
收到應收賬款510000元,已經(jīng)存入銀行。計提應收賬款壞賬準備9000元 后面計提應收賬款壞賬準備怎么做分錄
答: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
提取壞賬準備后,又收回賬款的會計分錄借:應收賬款貸:壞賬準備借:銀行存款貸:應收賬款這就可以了嗎?用不用再做個借:壞賬準備 貸:信用減值損失——計提的壞賬準備?
答: 你好,不用的,上面那個分錄就是對的

