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心計劃
于2019-03-14 11:06 發(fā)布 ??2430次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-14 11:06
您好 直接按固定包干費入賬
心計劃 追問
2019-03-14 11:44
但是老師老師,票提供的不夠要如何處理呢
bamboo老師 解答
2019-03-14 11:46
包干制情況下是不需要提供發(fā)票的,因為不管發(fā)生多少,公司都是定額支付的,與有沒有發(fā)票,發(fā)生多少是沒有關系的。
2019-03-14 11:57
包干入賬的附件資料是什么
2019-03-14 11:58
賬務如何處理
2019-03-14 12:22
可以附包干的制度文件 然后出差的申請
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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差旅費是實行包干,出差前一次性申請完畢,回來報銷差旅費,花的多的不補,花少余款屬于員工自己,像情況,如何處理
答: 你好!他報銷的時候給發(fā)票給你嗎
答: 您好 直接按固定包干費入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問員工報銷差旅費要怎么做分錄,出差時員工花自己的錢,回來報銷的
答: 您好 借:管理費用等--差旅費 貸:庫存現(xiàn)金等
員工出差個回來,報銷的餐費,住宿費,高鐵票如何做賬?借:管理費用 差旅費貸:庫存現(xiàn)金 ??差旅費是否可以在稅前一次性扣除?有無類似像業(yè)務招待費有限制標準的?
討論
請問,老板出差差旅費住宿和酒店包干的情況是多少錢呢
老師,自己的員工因公事吃飯報銷是屬于什么費用,出差的話是屬于差旅費,但沒有出差的情況下是屬于哪個費用科目比較好
如果員工出差自己付的差旅費,現(xiàn)在票據(jù)拿回來了,但是公司還沒給報銷,是這樣做分錄嗎?借:其他應付款-××員工貸:管理費用-差旅費如果不對請老師告知如何做
如果也有外籍員工出差,實行出差差旅費包干問題
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-03-14 11:44
bamboo老師 解答
2019-03-14 11:46
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2019-03-14 11:57
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2019-03-14 11:58
bamboo老師 解答
2019-03-14 12:22