
老師,比如我是A公司,我們公司購買稅控盤,B公司付的280元,做的分錄是借管理費用280貸其他應付款B公司,現(xiàn)在280元國家補助退回,我需要怎么做分錄呢?
答: 退回的,借:銀行存款 借財務費用負數(shù)。
上年度暫估了費用,借:管理費用,待:其他應付款~暫估費,下年度沖回怎么做分錄
答: 你好? ? 借其他應付款-暫估 貸以前年度損益調整? ?借 以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 結轉余額到利潤分配-未分配利潤?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司新成立,認繳制,老板未投入資本,但是公司前期運作都是老板出的錢,課件里講的,發(fā)生費用借記:銷售/管理費用 貸記:其他應付款--老板,或者是借:現(xiàn)金 貸:其他應付款--老板,然后發(fā)生費用再借記:銷售/管理費用 貸:現(xiàn)金。那是不是等其他應付款--老板這個余額積累的一定數(shù)額以后就可以轉入實收資本科目:借記:其他應付款--老板,貸:實收資本?最后是不是可以這樣做分錄,這樣做合理嗎?
答: 你好,經(jīng)過股東會同意通過是可以把其他應付款轉為實收資本的
請問老師 !保險公司賠付款怎么做分錄。我現(xiàn)在暈。兩種答案。我支付保險是借:管理費用貸:其他應付款。保險公司賠償怎么做分錄借銀行貸:
公司法人替分包方(何二)墊付工程施工材料費和管理費用,我做分錄做錯了原分錄借:工程施工_材料費,貸:其他應付款_何二,現(xiàn)在要更正怎么做分錄是正確的呀
公司之前把2019年9月的住房公積金,把公司和個人部分都記在了借:管理費用-住房公積金去了,沒有記到其他應付款-住房公積金個人,現(xiàn)在要調賬怎么調?怎么做分錄

