
基本戶轉(zhuǎn)給出納個(gè)人卡做備用金時(shí),借其他應(yīng)收款-出納,開支費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款-出納,這樣操作和記賬行嗎
答: 你好,可以的,按照您上述操作
備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報(bào)銷,那500這個(gè)發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報(bào)銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應(yīng)收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 500貸:其他應(yīng)收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學(xué),這個(gè)我來幫你解決
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷餐費(fèi)為什么要計(jì)入其他應(yīng)收款科目,不應(yīng)該是管理費(fèi)用嗎
答: 那是不是提前支付的。 或者提前支付的


奔奔 追問
2019-03-18 16:29
小惑老師 解答
2019-03-18 16:31
奔奔 追問
2019-03-18 16:33
小惑老師 解答
2019-03-18 16:37