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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-18 19:44

你好,外賬應該先貸:應付職工薪酬  再借應付職工薪酬 貸銀行存款,內(nèi)賬借:其他應收款  貸:銀行存款

wei?? 追問

2019-03-18 19:54

謝謝老師

小云老師 解答

2019-03-18 21:08

不客氣,滿意請五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,外賬應該先貸:應付職工薪酬 再借應付職工薪酬 貸銀行存款,內(nèi)賬借:其他應收款 貸:銀行存款
2019-03-18 19:44:47
你好 掛靠是有風險 這個是朋友掛靠公司 然后這個錢是他朋友全額支付還是什么情況
2018-12-18 15:33:35
你的處理有錯誤,正確邏輯: 股東轉錢:直接掛 “其他應付款 - 股東”,無需過 “其他應付款 - 社?!?。 繳社保: 借:管理費用 - 社保 貸:銀行存款 同時用股東轉的錢沖股東往來: 借:其他應付款 - 股東 貸:銀行存款
2025-07-10 12:14:17
您好!是要分幾步的,因為還有一部分是個人要繳納的。
2017-10-17 15:19:41
可以這樣賬務處理的,也可以通過其他應收款科目核算
2019-02-28 11:11:22
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