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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-05 17:29

你好,你做這個分錄最好摘要要寫清楚。
計提工資
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應收款-員工社保
繳納社保
借:管理費用-社保
其他應收款-員工社保
貸:銀行存款

ZB 追問

2019-05-05 18:36

我計提工資少了怎么辦?

ZB 追問

2019-05-05 18:37

老師,我計提成實發(fā)工資了,應該是計提應發(fā)工資的對嗎

月月老師 解答

2019-05-05 19:48

你好,是的,你需要補提工資。

ZB 追問

2019-05-06 11:14

那我4月的帳里是不是先做一筆補提3月工資 借:管理費用—工資 2000貸:應付職工薪酬 2000

月月老師 解答

2019-05-06 11:32

你好,是的,摘要寫明補提3月份工資就可以了,分錄是正確的。

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你的意思是發(fā)工資時候再計提發(fā)放?
2025-05-10 10:05:34
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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