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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-19 16:38

你好,你計提費用做賬到什么科目

玉白菜 追問

2019-03-19 16:39

借管理費用   貸應(yīng)付賬款

莊老師 解答

2019-03-19 17:01

你好,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

玉白菜 追問

2019-03-19 17:04

老師,那一月份的那個發(fā)票怎么記賬呢,在1月份

莊老師 解答

2019-03-19 18:17

一月份的那個發(fā)票記賬, 
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款, 
借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸以前年度損益調(diào)整, 
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

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你好,如果你計提時做貸其他應(yīng)付款的,那么現(xiàn)在借其他應(yīng)付款 貸銀行存款或應(yīng)付賬款
2019-03-19 16:50:26
你好,你計提費用做賬到什么科目
2019-03-19 16:38:43
你好!成本費用都是按照權(quán)責發(fā)生制來的,要在19年計提
2019-08-15 09:20:34
兩筆也沒有關(guān)系的,沒有計提是&i不是個人部分沒有扣除啊
2019-04-18 11:49:26
你好 只是多計提了 沖你多計提的分錄 跨年 走以前年度損益調(diào)整 借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益
2019-03-09 11:35:40
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