老師 ,請問員工業(yè)務(wù)人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問
您好,沒有工資就直接0申報 答
老師,分攤法應(yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動測 問
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問
你好這個一般來說是需要交增值稅及附加的。 答

老師,我去年做的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280??缒炅耍蚁胄薷某山?管理費用-280,貸:應(yīng)交稅費-稅額抵扣減-280,這個直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費用做嗎,之前那個
老師,我根據(jù)審計報告調(diào)整了分錄,請幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費用 22500貸:應(yīng)交稅費 225002.借:管理費用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費用 396000借:管理費用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費轉(zhuǎn)入本年利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!以前年度金稅盤和維護費抵頂了增值稅,當時購進時,借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。抵增值稅時:借應(yīng)交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
答: 你這個說貸方余額說那個科目


2320885989 追問
2020-04-08 15:05
小云老師 解答
2020-04-08 15:06
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2020-04-08 15:11
小云老師 解答
2020-04-08 15:24