@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問實(shí)繳過注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問
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購(gòu)買工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

公司財(cái)務(wù),公司支付外匯,為非居民企業(yè)代扣代繳增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅,但所有的稅費(fèi)是由我們公司承擔(dān),我們公司該如何記賬呀?我能不能,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-代扣代繳(應(yīng)交稅費(fèi)-XX);再借:其他應(yīng)收款-代扣代繳(應(yīng)交稅費(fèi)-XX) 貸:銀行存款不知道這樣可不可以
答: 你好,是這樣的,計(jì)入管理費(fèi)用核算
增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅及其他稅金的計(jì)提和繳納 應(yīng)該怎么寫呢?是這樣嗎【計(jì)提時(shí)】借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 等其他稅【繳納時(shí)】借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 等其他稅 貸:銀行存款這樣寫對(duì)嗎 那增值稅的應(yīng)該怎樣計(jì)提和繳納呢?
答: 你好,企業(yè)所得稅,印花稅是這樣處理 增值稅分錄是 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做外賬,普票做賬直接借管理費(fèi)用160 貸其他應(yīng)收款160要是增值稅專用發(fā)票:借管理費(fèi)用141.59 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18.41 貸其他應(yīng)收款160普票和增票是這樣的做法嗎
答: 你好,普票和專票是這樣的做法沒錯(cuò)


王鶴豫 追問
2019-03-21 16:01
暖暖老師 解答
2019-03-21 16:03