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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-20 17:54

你好,是正確的。

鄧世芳 追問

2019-03-20 18:06

老師,我2019年1月剛接手一家建筑公司,2018年12月份有收到一張進(jìn)項發(fā)票之前的會計并沒有認(rèn)證這張發(fā)票,也沒有把進(jìn)項稅額單獨入賬,只是把打出去的款作為成本入賬了!那我是不是需要調(diào)賬:借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額<br> 貸:利潤分配-未分配利潤<br>這樣調(diào),對嗎?

月月老師 解答

2019-03-20 21:47

你好,調(diào)整可以的,沒問題。

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相關(guān)問題討論
你好,是正確的。
2019-03-20 17:54:46
是二級科目, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2025-01-10 13:23:06
你好,是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019-11-04 08:58:24
你好 二級科目 做 借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2019-07-29 17:25:32
您好 應(yīng)該是應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2022-03-14 14:37:37
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