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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-21 09:10

你好,沖銷之前暫估分錄,根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄

行っている 追問

2019-03-21 09:14

沖銷分錄借:庫存商品  -10  貸:應(yīng)付賬款  -10萬  這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-21 09:14

你好,如果你之前暫估是10萬,是可以這樣做沖銷分錄的

行っている 追問

2019-03-21 09:14

這樣處理下來,年終匯算清繳時,這筆業(yè)務(wù),算在那里

鄒老師 解答

2019-03-21 09:17

你好,這個沒有影響去年的損益,不需要在匯算清繳體現(xiàn)的

行っている 追問

2019-03-21 09:23

那意思這筆沖銷,確認最終是留在19年匯算清繳的數(shù)據(jù)對哇

鄒老師 解答

2019-03-21 09:24

你好,對19的損益也是沒有影響的 
因為你這個暫估根本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
你好,沖銷之前暫估分錄,根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄
2019-03-21 09:10:18
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,你做的是這個吧?發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
2022-04-06 13:49:51
學(xué)員你好,全額沖減暫估,按正確數(shù)據(jù)入賬
2022-03-31 16:35:09
你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款_暫估款 然后再確認真實的庫存商品
2022-04-02 21:39:22
你好,庫存商品怎么多了?
2020-06-02 05:22:41
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