老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

某制造企業(yè)有機(jī)修和供電兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,2018年3月份機(jī)修車間待分配費(fèi)用900萬(wàn)元,提供修理工時(shí)是450小時(shí),其中基本生產(chǎn)車間耗用200小時(shí),行政管理部門耗用150小時(shí),供電車間耗用100小時(shí),采用直接分配法,其費(fèi)用分配率應(yīng)是()。?A : 3.6B : 2C : 2.57D : 2.3這個(gè)題 考慮分配率 是只考慮記在損益類的嗎
答: 您好,因?yàn)轭}目說(shuō)的是“用直接分配法”。所以不考慮“修和供電兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間”的相互分配
期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用不屬于損益類科目,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn),借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用
答: 你好,制造費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,或?qū)е聢?bào)表數(shù)據(jù)不平衡的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
制造費(fèi)用屬于損益類嗎?謝謝老師
答: 你好 制造費(fèi)用不是損益類科目,屬于成本類科目。


會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問
2019-03-21 09:33
宸宸老師 解答
2019-03-21 09:34