- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-03-22 14:50
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
不抵扣抵扣的分錄 不用做
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購買借管理費用貸銀存
不抵扣只做購買的就可以,抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2019-03-22 14:57:45

購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負(fù)數(shù)
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負(fù)數(shù)
不抵扣抵扣的分錄 不用做
2019-03-22 14:50:08

借管理費用,辦公費貸銀行存款
需要抵扣借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費用負(fù)數(shù)
2022-06-08 16:32:10

您好,分錄為
借:管理費用--辦公費 280
貸:銀行存款等 280
申報的話,由于當(dāng)前不準(zhǔn)備抵減增值稅,可以先不填寫申報表的?;蛘咛顚懙脑挘诟奖硭暮蜏p免稅申報表的本期實際抵減項目填寫0.
2020-07-08 13:27:16

抵扣分錄是在月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候做遞減分錄
2019-08-15 11:15:26
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蟲蟲 追問
2019-03-22 14:56
玲老師 解答
2019-03-22 15:02