
司是用金碟ERP系統(tǒng),現(xiàn)在有一筆應(yīng)付款是用對(duì)方的賠償金抵扣,但不知應(yīng)付款管理模塊如何處理案例:供應(yīng)商A公司,訂單號(hào)WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價(jià))系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫(kù)? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 你好,這個(gè)erp沒(méi)用過(guò),你要咨詢(xún)下金蝶客服了,做分錄的話是可以紅沖的,要把暫估的紅沖了
司是用金碟ERP系統(tǒng),現(xiàn)在有一筆應(yīng)付款是用對(duì)方的賠償金抵扣,但不知應(yīng)付款管理模塊如何處理案例:供應(yīng)商A公司,訂單號(hào)WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價(jià))系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫(kù)? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。,在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 借:原材料 -12039.58 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付 -12039.58
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貿(mào)易公司,從供應(yīng)商那買(mǎi)東西直接銷(xiāo)售。沒(méi)有ERP系統(tǒng),Excel在管理收發(fā)存。當(dāng)月采購(gòu)貨到票未到,作暫估,借:庫(kù)存商品-A 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-供應(yīng)商,下個(gè)月收到票,借:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-供應(yīng)商 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 。這是在暫估時(shí)稅率正確,正好全部平。但是因?yàn)椴恢拦?yīng)商的稅率,暫估產(chǎn)品統(tǒng)一按13稅率估了,等到實(shí)際收到票時(shí)有3的稅率,應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商這個(gè)科目就不能平掉,怎么處理?且暫估都是按每個(gè)產(chǎn)品暫估的
答: 您好 暫估的時(shí)候按照每個(gè)供應(yīng)商的不同稅率分別暫估入賬 您簽訂購(gòu)貨合同的時(shí)候沒(méi)有稅率么

