
去年做賬的時(shí)候,拿到成本發(fā)票沖暫估,貸方做的其他應(yīng)付款-a,(借:應(yīng)付賬款-暫估材料款 貸:其他應(yīng)付款-a)但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款-a余額在貸方,該如何調(diào)整?
答: 你說(shuō)的具體業(yè)務(wù) 這樣好判斷科目 。 去年分錄怎么做的
公司全年材料暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應(yīng)付賬款,跟其他應(yīng)付款,還有其他應(yīng)收(法人)的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦?
答: 這你查一下,是不是帳上記的有錯(cuò)誤?找到原因,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話(huà),實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票入賬


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2020-07-27 11:55
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2020-07-27 12:06
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2020-07-27 13:31